成都文献情报中心2019年3月6日上午召开了2019年内部控制管理工作例会。各管理部门负责人、相关业务部门负责人以及工作组成员参加会议。会议由内部控制工作组组长、纪委书记房俊民主持。
房俊民首先向参会人员传达了《中国科学院条件保障与财务局关于内部控制专项检查问题的通报》文件精神,介绍了院条财局在进行内部控制专项检查中所发现的主要问题和对内部工作的要求,并结合中心实际和2019年度内部控制工作方案,对内部控制管理工作进行了宣贯,强调了此项工作的重要性,要求各部门不断提高风险防范意识,增强风险应对能力,明确内部控制管理工作任务分工,严格执行中心风险防控制度,完善风险防控长效机制。
财务资产处处长杨红根据内部控制工作组制定的2019年度内部控制工作方案,部署了近期重点工作任务,结合中心内部控制建设情况和相关部门职责,明确了8类24项内控工作任务分工及责任人,对内部控制工作任务分工进行了详细讲解说明,逐一解答了参会人员提出的问题。
内控工作的规范有序开展将对保证中心经济活动合法合规、财务信息真实准确、国有资产安全完整,经济活动高效运行提供更加有力的保障。
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